新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
8月29日,迈拓股份发布2025年半年度报告。
报告显示,公司2025年上半年营业收入为1.67亿元,同比增长11.73%;归母净利润为3540.11万元,同比增长10.8%;扣非归母净利润为3462.3万元,同比增长14.66%;基本每股收益0.2573元/股。
公司自2021年5月上市以来,已经现金分红4次,累计已实施现金分红为1.88亿元。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对迈拓股份2025年半年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为1.67亿元,同比增长11.73%;净利润为3540.11万元,同比增长10.8%;经营活动净现金流为3574.8万元,同比增长1299.09%。
从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:
• 销售费用变动与营业收入变动差异较大。报告期内,营业收入同比变动11.73%,销售费用同比变动-31.98%,销售费用与营业收入变动差异较大。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 营业收入(元) | 1.86亿 | 1.5亿 | 1.67亿 |
| 销售费用(元) | 2117.99万 | 2482.3万 | 1688.43万 |
| 营业收入增速 | 15.27% | -19.77% | 11.73% |
| 销售费用增速 | 11.65% | 17.2% | -31.98% |
结合经营性资产质量看,需要重点关注:
• 应收账款/营业收入比值持续增长。近三期半年报,应收账款/营业收入比值分别为163.32%、214.97%、216.52%,持续增长。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 应收账款(元) | 3.04亿 | 3.22亿 | 3.62亿 |
| 营业收入(元) | 1.86亿 | 1.5亿 | 1.67亿 |
| 应收账款/营业收入 | 163.32% | 214.97% | 216.52% |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为48.23%,同比下降5.37%;净利率为21.18%,同比下降0.83%;净资产收益率(加权)为2.8%,同比增长8.11%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率持续下降。近三期半年报,销售毛利率分别为54.02%、50.97%、48.23%,变动趋势持续下降。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 销售毛利率 | 54.02% | 50.97% | 48.23% |
| 销售毛利率增速 | -3.58% | -5.64% | -5.37% |
• 销售净利率持续下降。近三期半年报,销售净利率分别为35.18%,21.36%,21.18%,变动趋势持续下降。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 销售净利率 | 35.18% | 21.36% | 21.18% |
| 销售净利率增速 | -3.23% | -39.27% | -0.83% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为14.82%,同比下降1.11%;流动比率为5.51,速动比率为4.77;总债务为736.74万元,其中短期债务为736.74万元,短期债务占总债务比为100%。
从财务状况整体看,需要重点关注:
• 流动比率持续下降。近三期半年报,流动比率分别为6.09,5.73,5.51,短期偿债能力趋弱。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 流动比率(倍) | 6.09 | 5.73 | 5.51 |
从短期资金压力看,需要重点关注:
• 现金比率持续下降。近三期半年报,现金比率分别为3.01、2.9、2.83,持续下降。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 现金比率 | 3.01 | 2.9 | 2.83 |
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 预付账款变动较大。报告期内,预付账款为378.2万元,较期初变动率为346.45%。
| 项目 | 20241231 |
| 期初预付账款(元) | 84.72万 |
| 本期预付账款(元) | 378.23万 |
• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长346.45%,营业成本同比增长17.97%,预付账款增速高于营业成本增速。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 预付账款较期初增速 | 1249.57% | 158.91% | 346.45% |
| 营业成本增速 | 20.52% | -14.45% | 17.97% |
• 其他应付款变动较大。报告期内,其他应付款为211.3万元,较期初变动率为1572.24%。
| 项目 | 20241231 |
| 期初其他应付款(元) | 12.63万 |
| 本期其他应付款(元) | 211.28万 |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为0.47,同比下降0.5%;存货周转率为0.6,同比增长8.46%;总资产周转率为0.12,同比增长8.55%。
从经营性资产看,需要重点关注:
• 应收账款周转率持续下降。近三期半年报,应收账款周转率分别为0.64,0.48,0.47,应收账款周转能力趋弱。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 应收账款周转率(次) | 0.64 | 0.48 | 0.47 |
| 应收账款周转率增速 | -15.32% | -25.57% | -0.5% |
• 应收账款/资产总额占比持续增长。近三期半年报,应收账款/资产总额比值分别为22.06%、22.67%、24.54%,持续增长。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 应收账款(元) | 3.04亿 | 3.22亿 | 3.62亿 |
| 资产总额(元) | 13.8亿 | 14.18亿 | 14.75亿 |
| 应收账款/资产总额 | 22.06% | 22.67% | 24.54% |
从长期性资产看,需要重点关注:
• 单位固定资产收入产值逐年下降。近三期半年报,营业收入/固定资产原值比值分别为4.46、1.37、1.12,持续下降。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 营业收入(元) | 1.86亿 | 1.5亿 | 1.67亿 |
| 固定资产(元) | 4182.47万 | 1.09亿 | 1.5亿 |
| 营业收入/固定资产原值 | 4.46 | 1.37 | 1.12 |
从三费维度看,需要重点关注:
• 管理费用增速超过20%。报告期内,管理费用为955.3万元,同比增长26.28%。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 管理费用(元) | 672.8万 | 756.54万 | 955.33万 |
| 管理费用增速 | -12.17% | 12.45% | 26.28% |
• 管理费用增速超营收。报告期内,管理费用同比增长26.28%,营业收入同比增长11.73%,管理费用增速高于营业收入增速。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 营业收入增速 | 15.27% | -19.77% | 11.73% |
| 管理费用增速 | -12.17% | 12.45% | 26.28% |
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