新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
8月29日,英诺特发布2025年半年度报告。
报告显示,公司2025年上半年营业收入为2.76亿元,同比下降34.35%;归母净利润为1.25亿元,同比下降39.36%;扣非归母净利润为1.11亿元,同比下降41.96%;基本每股收益0.92元/股。
公司自2022年7月上市以来,已经现金分红3次,累计已实施现金分红为1.52亿元。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对英诺特2025年半年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为2.76亿元,同比下降34.35%;净利润为1.25亿元,同比下降39.36%;经营活动净现金流为8547.43万元,同比下降45.59%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 营业收入大幅下降。报告期内,营业收入为2.8亿元,同比大幅下降34.35%。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 营业收入(元) | 2.24亿 | 4.21亿 | 2.76亿 |
| 营业收入增速 | -10.5% | 88.33% | -34.35% |
• 归母净利润大幅下降。报告期内,归母净利润为1.3亿元,同比大幅下降39.36%。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 归母净利润(元) | 7741.18万 | 2.06亿 | 1.25亿 |
| 归母净利润增速 | -28.7% | 166.45% | -39.36% |
• 扣非归母净利润大幅下降。报告期内,扣非归母净利润为1.1亿元,同比大幅下降41.96%。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 扣非归母利润(元) | 6263.61万 | 1.91亿 | 1.11亿 |
| 扣非归母利润增速 | -36% | 205.45% | -41.96% |
• 净利润较为波动。近三期半年报,净利润分别为0.8亿元、2.1亿元、1.3亿元,同比变动分别为-28.7%、166.45%、-39.36%,净利润较为波动。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 净利润(元) | 7741.18万 | 2.06亿 | 1.25亿 |
| 净利润增速 | -28.7% | 166.45% | -39.36% |
从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:
• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动-34.35%,税金及附加同比变动35.8%,营业收入与税金及附加变动背离。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 营业收入(元) | 2.24亿 | 4.21亿 | 2.76亿 |
| 营业收入增速 | -10.5% | 88.33% | -34.35% |
| 税金及附加增速 | -53.13% | 42.5% | 35.8% |
结合现金流质量看,需要重点关注:
• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为0.683低于1,盈利质量较弱。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 经营活动净现金流(元) | 828.82万 | 1.57亿 | 8547.43万 |
| 净利润(元) | 7741.18万 | 2.06亿 | 1.25亿 |
| 经营活动净现金流/净利润 | 0.11 | 0.76 | 0.68 |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为80.4%,同比下降1.48%;净利率为45.25%,同比下降7.64%;净资产收益率(加权)为5.91%,同比下降44.51%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率下降。报告期内,销售毛利率为80.4%,同比下降1.48%。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 销售毛利率 | 70.9% | 81.61% | 80.4% |
| 销售毛利率增速 | 9.91% | 15.11% | -1.48% |
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
• 净资产收益率较大幅下降。报告期内,加权平均净资产收益率为5.91%,同比大幅下降44.51%。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 净资产收益率 | 4.5% | 10.65% | 5.91% |
| 净资产收益率增速 | -67.15% | 136.67% | -44.51% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为6.62%,同比增长9.38%;流动比率为14.16,速动比率为13.8;总债务为219.82万元,其中短期债务为219.82万元,短期债务占总债务比为100%。
从财务状况整体看,需要重点关注:
• 流动比率持续下降。近三期半年报,流动比率分别为20.83,15.84,14.16,短期偿债能力趋弱。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 流动比率(倍) | 20.83 | 15.84 | 14.16 |
从短期资金压力看,需要重点关注:
• 现金比率持续下降。近三期半年报,现金比率分别为23.79、15.22、13.57,持续下降。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 现金比率 | 23.79 | 15.22 | 13.57 |
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长5.63%,营业成本同比增长-30.03%,预付账款增速高于营业成本增速。
| 项目 | 20230630 | 20240630 | 20250630 |
| 预付账款较期初增速 | -58.25% | 25.98% | 5.63% |
| 营业成本增速 | -26.61% | 18.99% | -30.03% |
• 其他应收款变动较大。报告期内,其他应收款为607.4万元,较期初变动率为211.51%。
| 项目 | 20241231 |
| 期初其他应收款(元) | 194.99万 |
| 本期其他应收款(元) | 607.41万 |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为10.62,同比增长115.08%;存货周转率为1.18,同比下降19.37%;总资产周转率为0.13,同比下降37.15%。
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