云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司
2025 年度内部控制审计报告
天衡专字(2026)00626 号
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
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内部控制审计报告
天衡专字(2026)00626 号
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了云 南贝泰妮生物科技集团股份有限公司(以下简称“贝泰妮”)2025 年12 月31 日财务报告内 部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是云南贝泰妮生物科技集团股 份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司于2025 年12 月31 日按照《企业内 部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
2026 年04 月23 日
中国注册会计师:吴 霆
中国注册会计师:张学文
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年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
证书编号:
吴霆的年检二维码
No. ofCertificate 340900450D04
批准注册协会:
Auborized Instute ofcPp徽省注册会计师协会 月 日
年 月 月 /m
发证日期: Date of Issuance 2020927 199811m01
年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年, This certificate is valid for another year after this renewal.
证书编号:
No.ofCettificate
准注册协会:江苏注会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期:
Date of lssuance
张学文(320000100165)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会
张学文(320000100165)
您已通过2021年年检
江苏省注会计师协会
振文
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女
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码
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