亿道信息(001314)业绩预告

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亿道信息(001314)  业绩预告
公告日期
2025-07-15
报告期
2025-06-30
预测类型
预增
业绩预告摘要
预计2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:1100万元至1300万元,与上年同期相比变动幅度:88.91%至123.26%。
业绩预告内容
预计2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:1100万元至1300万元,与上年同期相比变动幅度:88.91%至123.26%。业绩变动原因说明2025年上半年,面对全球经济波动与行业竞争加剧的复杂环境,公司坚守主业、深耕市场,通过业务拓展、成本管控等多项举措,实现营业收入和净利润双增长。主要原因系:1、强化业务拓展与创新。报告期内,公司紧跟行业技术发展趋势,进一步加强业务拓展和新产品、新技术布局,在丰富公司产品矩阵的同时不断提升产品认可度和综合竞争力;同时聚焦客户需求,坚持以“客户为中心”的核心理念,持续优化服务与改进产品,推动公司的经营规模稳步扩大。2、深化成本管控,释放经营效能。公司通过精细化管理与降本增效措施,持续加强成本管控与效益提升,推动综合成本控制能力提升,降本增效取得阶段性效果,公司盈利质量持续优化。3、汇率环境改善。报告期内,人民币汇率相对稳定,公司汇兑损失同比减少,财务费用显著下降,同时利息收入增加,进一步增厚利润空间。
上年同期每股收益(元)
0.0400
公告日期
2025-01-21
报告期
2024-12-31
预测类型
预减
业绩预告摘要
预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:3100万元至3900万元,与上年同期相比变动幅度:-75.93%至-69.72%。
业绩预告内容
预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:3100万元至3900万元,与上年同期相比变动幅度:-75.93%至-69.72%。业绩变动原因说明2024年,在外部环境充满挑战的背景下,公司坚守主业,持续深耕,稳步扩大业务规模,推动营业收入实现增长。与此同时,为积极应对未来挑战、巩固和提升行业地位,公司坚定加大研发投入并积极推进营销拓展工作,相关费用增长较快,导致公司净利润较上年同期有所下降,主要原因如下:1、公司持续推动从工程化研发向技术性研发转型、从技术消费者向技术供给者转型的战略。2024年,公司研发投入增长较快,研发费用超2亿元,研发人员由540人增加到690余人。一方面,公司继续夯实原有工程式和平台型研发工作,深入理解上游核心器件的技术演变路径并开展预研,加大在各主流技术平台架构基础上的定制化开发力度。报告期内,研发项目和新申请的专利数量均有所增加,研发设计能力的整体提升进一步满足了客户差异化需求,助力公司服务更多大中型品牌客户,从而带来增量收入。另一方面,公司在2024年1月成立亿道研究院,联合以粤港澳大湾区数字经济研究院(IDEA研究院)为代表的各大高校、科研院所及国际化研究机构,共同推动人工智能、感知技术、云计算、原生硬件和空间智能等前沿科技的研究开发工作。尽管上述投入在短期内会使公司的经营业绩面临一定压力,但从长远发展的角度来看,这些研发活动的持续深入是公司整体战略的重要组成部分,也是维持现有竞争优势并构筑未来竞争优势的重要基础。2、报告期内,公司首次公开发行募投项目“坪山研发及产业化基地建设项目”中的亿道大厦已完成主体建设,并于2024年1月正式投入使用。该项目将进一步提升公司的综合实力和市场竞争力,助力公司树立良好的品牌形象,但资产折旧及摊销费用会对公司利润产生一定影响。3、报告期内,公司积极推动国际化战略,聚焦自有品牌的优化与提升,加大了加固式工业计算机产品在海外市场的营销推广和品牌建设力度,进一步增强品牌的市场识别度和竞争优势。通过精心规划的国际化布局和对品牌核心价值的持续强化,公司在海外市场加强了战略性拓展和渗透,有效提升了品牌的全球认知度和竞争力,推动了营业收入的增长。同时,公司主要采用“以销定产”的生产和备货模式,根据在手订单情况及对市场未来供需关系变动的判断,科学审慎地进行策略性备货和排产。报告期内,公司营业收入的增长导致备货及应收款项相应增加,根据会计政策,公司计提的信用减值准备和资产减值准备金额也同比增长。
上年同期每股收益(元)
0.9600
公告日期
2024-07-10
报告期
2024-06-30
预测类型
预减
业绩预告摘要
预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:533万元至626万元,与上年同期相比变动幅度:-91.9%至-90.49%。
业绩预告内容
预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:533万元至626万元,与上年同期相比变动幅度:-91.9%至-90.49%。业绩变动原因说明2024年上半年,面对全球宏观经济环境变化、市场竞争激烈,公司进一步加强业务拓展和新产品、新技术布局,营业收入较上年同期有所增长。公司净利润较上年同期有所下降,主要原因系:1、公司持续推动从工程化研发向技术性研发转型、从技术消费者向技术供给者转型的战略。2024年上半年,公司研发费用超1亿元,同比去年大幅增加。研发人员由2023年年末的540人增加到2024年6月末的600余人,增长幅度超10%。公司一方面继续夯实原有工程式和平台型研发方面的工作,深入上游核心器件的技术演变路径的理解和预研,加大在各主流技术平台架构基础上进行定制化开发,进一步满足客户差异化需求,服务于更多大中型品牌客户,带来增量收入;另一方面,公司基于亿道研究院,与各大高校、科研院所及国际化研究机构合作,共同探索人工智能、感知技术、云计算、原生硬件和空间智能等前沿科技领域。尽管上述投入在短期内会对公司的经营业绩造成波动,但从长远发展的眼光上看,核心技术自主可控方面所构建的全新综合能力,有利于持续提升公司新技术应用及产业化的行业地位,并进一步夯实公司的高质量发展步伐。2、报告期内,公司首次公开发行募投项目“坪山研发及产业化基地建设项目”中,亿道大厦已完成主体建设并于2024年1月正式投入使用,该项目将进一步提升公司的综合实力和市场竞争力,为公司树立了良好的品牌形象,但前期折旧及摊销成本会对公司利润造成影响。3、在报告期内,公司积极推动国际化战略,聚焦自有品牌的优化和提升,加大了加固式工业计算机产品在海外市场的营销推广和品牌建设,增强品牌的市场识别度和竞争优势。通过精心规划的国际化布局和对品牌核心价值的持续强化,公司在海外市场加强了战略性渗透,有效提升了全球市场的认知度和竞争力。
上年同期每股收益(元)
0.5333
公告日期
2023-01-16
报告期
2022-12-31
预测类型
预降
业绩预告摘要
预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:19000万元至21400万元,与上年同期相比变动幅度:-16.28%至-5.71%。
业绩预告内容
预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:19000万元至21400万元,与上年同期相比变动幅度:-16.28%至-5.71%。
上年同期每股收益(元)
2.2720

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