宣泰医药(688247)业绩预告

宣泰医药(688247) 千股千评 价值定位 盈利预测 业绩预告 个股测评
宣泰医药(688247)  业绩预告
公告日期
2025-02-27
报告期
2024-12-31
预测类型
预增
业绩预告摘要
预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:12823.46万元,与上年同期相比变动幅度:109.97%。
业绩预告内容
预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:12823.46万元,与上年同期相比变动幅度:109.97%。业绩变动原因说明(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素本报告期,公司实现营业总收入51,269.10万元,同比增长70.97%;归属于母公司所有者的净利润为12,823.46万元,同比上升109.97%,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为11,435.84万元,同比上升140.89%。报告期末,公司总资产为145,408.05万元,同比增长6.79%;归属于母公司的所有者权益为127,269.58万元,同比增长5.16%;归属于母公司所有者的每股净资产为2.81元/股,同比增长5.16%。报告期内,公司深耕主业,持续加强产品国内外销售,产品销售收入及权益分成收入显着增长;同时随着CRO/CMO客户产品获批上市,商业化生产供应增加,CMO收入增长明显。(二)主要财务数据和指标增减变动幅度达30%以上的主要原因1、营业总收入、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润分别同比上升70.97%、108.92%、115.76%、109.97%、140.89%,主要原因是:(1)2023年,熊去氧胆酸胶囊中标国家药品集中带量采购,泊沙康唑肠溶片纳入国家医保目录,及美沙拉秦肠溶片在美国市场上市销售,使得相应产品2024年在相关市场的销售年同比增长显着;同时美沙拉秦肠溶片在美国市场上市销售,导致产品权益分成收入同比增加;(2)CMO收入增长明显。2、基本每股收益同比上升115.38%,加权平均净资产收益率同比增加5.28个百分点,主要系归属于母公司所有者的净利润大幅增加。
上年同期每股收益(元)
0.1300
公告日期
2025-01-23
报告期
2024-12-31
预测类型
预增
业绩预告摘要
预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:11541万元至13849万元,与上年同期相比变动值为:5433.59万元至7741.59万元,较上年同期相比变动幅度:89%至127%。
业绩预告内容
预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:11541万元至13849万元,与上年同期相比变动值为:5433.59万元至7741.59万元,较上年同期相比变动幅度:89%至127%。业绩变动原因说明报告期内,公司深耕主业,持续加强产品国内外销售,主要产品销售收入及权益分成收入显着增长;同时,随着CRO/CMO客户产品获批上市,商业化生产供应增加,CMO收入增长明显。
上年同期每股收益(元)
0.1300
公告日期
2024-04-17
报告期
2024-03-31
预测类型
预增
业绩预告摘要
预计2024年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:2319.86万元,与上年同期相比变动值为:1548.19万元,与上年同期相比变动幅度:201%。
业绩预告内容
预计2024年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:2319.86万元,与上年同期相比变动值为:1548.19万元,与上年同期相比变动幅度:201%。业绩变动原因说明报告期内,公司紧抓市场机遇,加大产品销售力度,产品销售收入较去年同期大幅上涨。公司归属于母公司所有者的净利润受此影响,较上年同期大幅上涨。
上年同期每股收益(元)
0.0200
公告日期
2024-02-24
报告期
2023-12-31
预测类型
预降
业绩预告摘要
预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:6053.77万元,与上年同期相比变动幅度:-34.86%。
业绩预告内容
预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:6053.77万元,与上年同期相比变动幅度:-34.86%。业绩变动原因说明(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素本报告期,公司实现营业总收入29,877.50万元,同比增长20.69%;归属于母公司所有者的净利润为6,053.77万元,同比下降34.86%,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4,689.02万元,同比下降36.81%。报告期末,公司总资产为136,171.45万元,同比增长2.21%;归属于母公司的所有者权益为120,973.51万元,同比增长2.76%;归属于母公司所有者的每股净资产为2.67元/股,同比增长2.76%。报告期内,公司产品泊沙康唑肠溶片美国市场进入成熟期,权益分成收入下滑明显,同时研发技术成果转化收入较去年同期减少,导致公司净利润同比下滑。为应对不利局面,公司积极推进新产品的研发及商业化。研发方面,公司紧抓“研发驱动”“国际化”两大战略,共有7项产品获得国内外批准,其中:泊沙康唑肠溶片、盐酸安非他酮缓释片(II)以经销商名义获得以色列药监局批准上市;美沙拉秦肠溶片(1.2g)、普瑞巴林缓释片获得FDA批准上市,枸橼酸托法替布缓释片获得FDA临时性批准;西格列汀二甲双胍缓释片(II)、枸橼酸托法替布缓释片、碳酸司维拉姆片获得NMPA批准上市。产品商业化方面,泊沙康唑肠溶片、盐酸安非他酮缓释片(II)、西格列汀二甲双胍缓释片(II)首次纳入国家医保目录,熊去氧胆酸胶囊、盐酸帕罗西汀肠溶缓释片中标国家集中带量采购,提升了相应产品的销售规模及市场占有率。以上产品研发及商业化进展对公司业绩的改善已在2023年下半年得到体现,并将对公司长期经营带来积极影响。(二)主要财务数据和指标增减变动幅度达30%以上的主要原因1、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润分别同比下降31.25%、33.32%、34.86%、36.81%,主要原因是:(1)公司产品泊沙康唑肠溶片美国市场已进入成熟期,权益分成收入下滑明显;(2)自研项目研发技术成果转化收入减少。2、基本每股收益同比下降39.30%,加权平均净资产收益率同比减少5.50个百分点,主要系归属于母公司所有者的净利润减少。
上年同期每股收益(元)
0.2200
公告日期
2023-02-28
报告期
2022-12-31
预测类型
预降
业绩预告摘要
预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:9294.15万元,与上年同期相比变动幅度:-31.11%。
业绩预告内容
预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:9294.15万元,与上年同期相比变动幅度:-31.11%。业绩变动原因说明(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素本报告期,公司实现营业总收入24,756.24万元,同比下降21.53%;归属于母公司所有者的净利润为9,294.15万元,同比下降31.11%,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7,419.93万元,同比下降15.17%。报告期末,公司总资产为133,243.58万元,同比增长53.90%;归属于母公司的所有者权益为117,728.39万元,同比增长66.95%;归属于母公司所有者的每股净资产2.60元/股,同比增长50.29%。2022年,公司持续受到疫情影响,外部环境面临诸多挑战,公司在国内外的业务拓展、项目实施、产线运转等方面都受到不同程度的影响;同时泊沙康唑肠溶片美国市场竞争加剧,权益分成收入下滑明显;政府补贴等非经常性损益较2021年度减少。面对不利局面,公司积极应对,积极推进新产品的研发及商业化进程。截至目前,公司产品泊沙康唑肠溶片、盐酸安非他酮缓释片(II)首次纳入国家医保目录;熊去氧胆酸胶囊、盐酸帕罗西汀肠溶缓释片等产品获批上市;美沙拉秦肠溶片、枸橼酸托法替布缓释片、奥拉帕利片等产品实现注册申报。(二)主要财务数据和指标增减变动幅度达30%以上的主要原因1、利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别同比下降34.59%、31.11%,主要原因是:(1)公司产品泊沙康唑肠溶片美国市场竞争加剧,权益分成收入下滑明显;(2)政府补贴等非经常损益同比减少2,870.39万元。2、基本每股收益同比下降33.33%,主要系归属于母公司所有者的净利润减少,及公司首次公开发行股票导致股本增加。3、总资产、归属于母公司的所有者权益、归属于母公司所有者的每股净资产,分别较报告期初增长53.90%、66.95%、50.29%,主要系报告期内公司首次公开发行股票收到募集资金及未分配利润增加。
上年同期每股收益(元)
0.3300
公告日期
2022-08-08
报告期
2022-09-30
预测类型
预升
业绩预告摘要
预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:6200万元至6300万元,与上年同期相比变动幅度:1.66%至3.3%。
业绩预告内容
预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:6200万元至6300万元,与上年同期相比变动幅度:1.66%至3.3%。
上年同期每股收益(元)

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