骏创科技(920533)业绩预告

骏创科技(920533) 千股千评 价值定位 盈利预测 业绩预告 个股测评
骏创科技(920533)  业绩预告
公告日期
2025-02-27
报告期
2024-12-31
预测类型
预降
业绩预告摘要
预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:55791072.59元,与上年同期相比变动幅度:-36.84%。
业绩预告内容
预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:55791072.59元,与上年同期相比变动幅度:-36.84%。业绩变动原因说明(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内,预计公司实现营业收入755,454,322.30元,较上年同期增长8.14%;预计公司利润总额59,359,149.17元,较上年同期减少40.15%;归属于上市公司股东的净利润为55,791,072.59元,较上年同期减少36.84%;归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润为56,095,388.87元,较上年同期减少34.19%;基本每股收益为0.56元,较上年同期减少37.08%。报告期末,预计公司总资产为771,294,834.10元,较上年期末增长12.45%;归属于上市公司股东的所有者权益为355,057,023.76元,较上年期末增长12.38%;归属于上市公司股东的每股净资产为3.54元,较上年期末增长11.32%。(二)业绩变动的主要原因报告期内,预计公司实现营业收入增长8.14%,但公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益均较上年同期下降。主要原因:1、报告期内,骏创北美亏损较上期增加较多,骏创北美阶段性亏损主要因为骏创北美工厂处于能力建设阶段和量产爬坡阶段,自身尚未实现盈利,以及其子公司骏创墨西哥亏损,综合所致。骏创北美工厂自2023年下半年度才完成车间装修,正式进入试产阶段,汽车零部件行业从产品开发到实现量产,一般周期较长,同时由于当地配套资源不够完善,员工熟练度不足等综合因素,一定程度上影响了项目开发和量产计划的进展,导致了整体收入规模较小,无法摊薄固定成本和费用,从而产生亏损;2、报告期内,骏创墨西哥仲裁事宜导致法律服务等咨询服务费增加。
上年同期每股收益(元)
0.8900
公告日期
2024-02-27
报告期
2023-12-31
预测类型
预升
业绩预告摘要
预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:86543813.11元,与上年同期相比变动值为:25773100元,与上年同期相比变动幅度:42.41%。
业绩预告内容
预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:86543813.11元,与上年同期相比变动值为:25773100元,与上年同期相比变动幅度:42.41%。业绩变动原因说明(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内,受益于新能源汽车行业景气度的持续影响,公司产品订单量持续增加,公司经营情况和财务状况良好。2023年度,公司实现营业收入69,842.89万元,较上年同期增长19.27%;实现归属于上市公司股东的净利润8,654.38万元,较上年同期增长42.41%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,369.77万元,较上年同期增长15.91%。截至报告期末,公司总资产68,184.50万元,较报告期初增长28.08%;归属于上市公司股东的所有者权益31,297.79万元,较报告期初增长18.23%。(二)业绩变动的主要原因报告期内,归属于上市公司股东的净利润8,654.38万元,较上年同期增长42.41%,增加了2,577.31万元,主要因为:一方面,2023年度,由于营业收入的增长,净利润相应增长;另一方面,2022年末,公司处置子公司无锡沃德产生部分损失以及对其借款产生的坏账计提损失,拉低了2022年度的利润。报告期末,公司股本10,015.11万元,较报告期初增长81.43%,增加了4,495.11万元,主要因为:一方面,2023年5月31日,公司实施了权益分派转增股本4,416.00万股;另一方面,2023年11月,公司2022年股权激励计划第一个行权期股票期权行权79.11万股。
上年同期每股收益(元)
1.1800
公告日期
2023-02-23
报告期
2022-12-31
预测类型
预增
业绩预告摘要
预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:59888742.22元,与上年同期相比变动幅度:113.42%。
业绩预告内容
预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:59888742.22元,与上年同期相比变动幅度:113.42%。业绩变动原因说明(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素2022年度,公司实现营业收入58,601.82万元,同比增长69.66%;实现归属于上市公司股东的净利润为5,988.87万元,同比增长113.42%;实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润6,111.20万元,同比增长120.31%。报告期内,受益于新能源汽车行业景气度,公司产品订单量持续增加,营业收入同比大幅增长,净利润相应增长;同时,外销业务由于外币汇率波动的影响,利润率有所提升。(二)业绩变动的主要原因1、报告期内,公司营业总收入较上年同期增长69.66%,主要因为:虽然新冠疫情对全球汽车产销量造成一定的不利影响,但是汽车行业中细分的新能源汽车和T公司的产销量仍然保持了高速增长,使得公司配套于T公司车型的产品营业收入大幅度增长。2、报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别增长113.42%、120.31%,主要因为:一方面,随着营业收入的大幅度增长,净利润相应增长;另一方面,外销业务由于外币汇率波动的影响,使得利润率提升。3、报告期末,公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产较期初分别增长38.74%、121.01%、99.22%,主要因为:一方面,公司完成向不特定合格投资者公开发行股票并收到募集资金;另一方面,公司业绩增长使得未分配利润增加。
上年同期每股收益(元)
0.6000
公告日期
2022-08-05
报告期
2022-06-30
预测类型
预增
业绩预告摘要
预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:2326.91万元,与上年同期相比变动幅度:121.36%。
业绩预告内容
预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:2326.91万元,与上年同期相比变动幅度:121.36%。业绩变动原因说明报告期内,虽然新冠疫情对全球汽车产销量造成一定的不利影响,但是汽车行业中细分的新能源汽车的产销量仍然保持了高速增长。随着公司配套于新能源汽车T公司的汽车塑料零部件收入规模的大幅度增长,公司经营情况稳步增长。2022年1-6月,归属于上市公司股东的净利润同比增长的主要原因为:一方面,随着营业收入的大幅度增长,净利润相应增长,另一方面,受美元汇率波动的影响,财务费用较上年同期减少。
上年同期每股收益(元)
0.2300
公告日期
2022-02-21
报告期
2021-12-31
预测类型
预升
业绩预告摘要
预计2021年1-12月归属于挂牌公司股东的净利润为:28061729.03元,与上年同期相比变动幅度:33.49%。
业绩预告内容
预计2021年1-12月归属于挂牌公司股东的净利润为:28061729.03元,与上年同期相比变动幅度:33.49%。业绩变动原因说明(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素1、报告期内,公司实现营业总收入345,404,864.01元,较上年同期增长92.91%;随着营业总收入的增长,归属于挂牌公司股东的净利润28,061,729.03元,较上年同期增长33.49%,归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,739,533.34元,较上年同期增长53.59%。2、报告期末,公司总资产381,668,531.38元,相较本期期初增长38.09%;归属于挂牌公司股东的所有者权益119,009,690.94元,相较本期期初增长18.69%;归属于挂牌公司股东的每股净资产2.55元,相较本期期初增长18.60%。(二)业绩变动的主要原因1、报告期内,公司营业总收入较上年同期增长92.91%,主要系由于新能源汽车功能结构部件系列的增长,使得汽车塑料零件系列业务较上年同期增长91.90%;汽车金属零件系列业务较上年同期增长182.40%;模具系列业务较上年同期增长112.35%。2、报告期内,归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期增长33.49%,归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长53.59%,主要系由于公司营业总收入增长。3、报告期内,每股收益较上年同期增长33.33%,主要随归属于挂牌公司股东的净利润增长而增长。4、报告期末,总资产相较本期期初增长38.09%,主要系公司营业总收入大幅增长,及长期资产投入增加,使得总资产所有增加。
上年同期每股收益(元)
0.4500
公告日期
2019-02-27
报告期
2018-12-31
预测类型
预升
业绩预告摘要
预计2018年1-12月归属于挂牌公司股东的净利润为:24968201.47元,与上年同期相比变动幅度:20.09%。
业绩预告内容
预计2018年1-12月归属于挂牌公司股东的净利润为:24968201.47元,与上年同期相比变动幅度:20.09%。业绩变动原因说明(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素1、报告期内,公司实现营业总收入139,601,056.07元,较上年同期增长24.71%,主要是悬挂轴承注塑件业务和模具业务的收入增长;营业利润27,309,574.95元,较上年同期增长16.06%,主要是收入增长营业利润相应增加;归属于挂牌公司股东的净利润24,968,201.47元,较上年同期增长20.09%,主要是收入增长净利润相应增加。2、报告期末,公司总资产146,597,163.03元,较上年同期增长50.45%;归属于挂牌公司股东的所有者权益85,159,387.58元,较上年同期增长14.82%;归属于挂牌公司股东的每股净资产1.83元,较上年同期下降42.45%。(二)业绩变动的主要原因1、报告期内,公司营业总收入、营业利润及利润总额实现不同幅度的增长。主要是因为公司加强人才布局和市场布局,在市场开拓方面稳中有进,同时近几年新创办子公司的业绩收入逐渐实现,加之公司管理能力逐渐走向成熟,综合导致。2、报告期末,公司总资产146,597,163.03元,较上年同期增长50.45%,主要是应收账款、固定资产、无形资产和存货的增长;股本4,660.00万股,较上年同期增长100%,主要是报告期内公司权益分配将股本从2,330.00万股增长至4,660.00万股导致;归属于挂牌公司股东的每股净资产1.83元,较上年同期下降42.45%,主要是公司权益分配股本增长,摊薄导致。
上年同期每股收益(元)
0.9600
公告日期
2018-03-20
报告期
2017-12-31
预测类型
预增
业绩预告摘要
预计2017年1-12月归属于挂牌公司股东的净利润为:2079万元,与上年同期相比变动幅度:75%。
业绩预告内容
预计2017年1-12月归属于挂牌公司股东的净利润为:2079万元,与上年同期相比变动幅度:75%。业绩变动原因说明1、公司主要销售产品为汽车零部件,受汽车行业整体增长趋势影响,2017年度销售额增长幅度较大;2、公司过去2至3年内处于开发导入期的新项目,在报告期内逐步进入量产阶段,从而增加销售额;3、公司加强了对成本的管控,提高了经营效益;
上年同期每股收益(元)
0.9900

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