公告日期 | 2025-02-14 |
报告期 | 2024-12-31 |
预测类型 | 预升 |
业绩预告摘要 | 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:77071674.07元,与上年同期相比变动幅度:6.07%。 |
业绩预告内容 | 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:77071674.07元,与上年同期相比变动幅度:6.07%。业绩变动原因说明(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素2024年度,公司实现营业收入为35,680.05万元,同比增长8.57%;归属于上市公司股东的净利润为7,707.17万元,同比增长6.07%,本期计提股份支付费用876.11万元,剔除股份支付费用影响,归属于上市公司股东的净利润为8,583.28万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,296.23万元,同比增长6.94%;经营活动产生的现金流量净额为6,643.89万元,同比增长85.71%;基本每股收益为0.55元,同比增长5.77%。报告期末,公司总资产为72,158.01万元,同比增长8.77%;归属于上市公司股东的所有者权益为59,520.87万元,同比增长7.12%;归属于上市公司股东的每股净资产为4.27元,同比增长7.29%。近年来,在一系列行业利好政策的推动下,公司主营业务下游行业市场需求旺盛。2024年,公司抓住国家骨干水网建设、小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设、抽水蓄能电站建设、核电站建设、公路高边坡监测系统建设等细分行业机遇,新签合同和营业收入持续增长。2024年,公司进一步加大研发创新投入,依托北京市市级企业技术中心,扩大研发中心规模,引入更多创新人才,提升公司技术研发能力和产品创新能力,增强了公司在市场上的综合竞争力。公司持续迭代振弦式、光纤光栅式等类型仪器设备,推出了机器视觉变形监测系统、水下型MCU、振弦式混凝土应力计、无线斜振一体化边缘终端等新产品,得到了市场的广泛认可。报告期内,公司引入外部管理咨询机构,实施管理提升咨询项目,调整优化组织架构、梳理完善流程制度,推进精细化管理,提升组织运行效率,推动公司进入高质量发展轨道。(二)业绩变动的主要原因1、营业收入为35,680.05万元,同比增长8.57%,主要为本期公司在水利、能源行业保持业绩持续增长。2、归属于上市公司股东的净利润为7,707.17万元,同比增长6.07%,主要为本期公司主营业务增长,同时股权激励及增加人才储备,导致净利润增长比例略低于营业收入增长比例。3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,296.23万元,同比增长6.94%,主要为本期净利润增长,非经常性损益较上年同期基本持平。4、经营活动产生的现金流量净额为6,643.89万元,同比增长85.71%,主要为本期销售回款增长;另外由于上年同期缴纳以前期缓交税金,导致本期支付的各项税费较上年同期减少。5、归属于上市公司股东的所有者权益为59,520.87万元,同比增长7.12%,主要为本期留存收益增加及股权激励行权库存股减少。 |
上年同期每股收益(元) | 0.5200 |
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公告日期 | 2024-01-29 |
报告期 | 2023-12-31 |
预测类型 | 预升 |
业绩预告摘要 | 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:72116180.62元,与上年同期相比变动幅度:19.1%。 |
业绩预告内容 | 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:72116180.62元,与上年同期相比变动幅度:19.1%。业绩变动原因说明(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内,公司实现营业收入预计为32,811.38万元,同比增长9.79%;归属于上市公司股东的净利润预计为7,211.62万元,同比增长19.10%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为6,778.91万元,同比增长13.75%;基本每股收益预计为0.52元,同比增长10.64%;经营活动产生的现金流量净额预计3,576.00万元,同比增长66.91%。报告期末,公司总资产预计为66,303.61万元,同比下降4.92%;归属于上市公司股东的所有者权益预计为55,510.74万元,同比下降3.62%;归属于上市公司股东的每股净资产预计为3.98元,同比下降1.97%。2023年公司坚持以市场为导向、以客户为中心,继续加大技术研发和市场开拓的力度,持续优化管理体系和管理水平,不断完善区域化负责和专业化统筹机制,紧跟国家政策,抓住市场机会,在水利、能源、交通和智慧城市等业务板块实现了较好的增长。水利方面,水利部将小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设纳入“十四五”工作计划,要求在“十四五”期间基本实现小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施全覆盖,保障水库安全运行。公司积极响应,推出了相应的产品和解决方案。能源方面,公司紧跟国家对水电站、抽水蓄能电站、核电站的投资建设节奏,持续为客户提供高品质的智能监测产品和服务,取得了较好的成绩。交通行业中的桥梁隧道监测、智慧城市中的“城市生命线”业务,也呈现稳步增长的态势。(二)业绩变动的主要原因1、营业收入预计为32,811.38万元,同比增长9.79%,主要为本年水利、能源行业产品销售收入增长。2、归属于上市公司股东的净利润预计为7,211.62万元,同比增长19.10%,主要为本年销售业务增长。3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为6,778.91万元,同比增长13.75%,主要为本年销售业务增长。4、经营活动产生的现金流量净额预计为3,576.00万元,同比增长66.91%,主要为本年销售商品收到的现金增多。5、归属于上市公司股东的所有者权益预计为55,510.74万元,同比下降3.62%,主要为2023年度股权激励行权导致资本公积减少,且实施股份回购导致库存股增加。 |
上年同期每股收益(元) | 0.4698 |
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公告日期 | 2023-02-27 |
报告期 | 2022-12-31 |
预测类型 | 预升 |
业绩预告摘要 | 预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:60499858.18元,与上年同期相比变动幅度:20.07%。 |
业绩预告内容 | 预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:60499858.18元,与上年同期相比变动幅度:20.07%。业绩变动原因说明(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素2022年公司积极应对反复的新冠疫情,采用灵活的工作方法保证生产和经营活动的正常运行。市场方面,公司巩固能源行业的同时抓住国家水利建设投资增长的机会,公司水利行业业务稳步增长。报告期内,公司实现营业收入预计为29,884.22万元,同比增长15.32%;归属于上市公司股东的净利润预计为6,049.99万元,同比增长20.07%;基本每股收益预计为0.47元,同比增长17.50%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为5,954.36万元,同比增长23.15%。报告期末,公司总资产预计为69,721.11万元,同比增长32.05%;归属于上市公司股东的所有者权益预计为57,594.70万元,同比增长28.84%;归属于上市公司股东的每股净资产4.06元,同比增长17.00%。(二)业绩变动的主要原因1、报告期内,归属于上市公司股东的净利润预计为6,049.99万元,同比增长20.07%,主要为营业收入预计同比增长15.32%,公司进一步加强新产品研发和营销体系建设,巩固能源行业,抓住水利行业发展机遇,实现营业收入稳步增长。2、报告期末,公司总资产预计为69,721.11万元,同比增长32.05%;归属于上市公司股东的所有者权益预计为57,594.70万元,同比增长28.84%,主要为公司完成了向不特定合格投资者发行股票取得的募集资金增加,以及公司未分配利润增加所致。 |
上年同期每股收益(元) | 0.3974 |
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公告日期 | 2019-07-17 |
报告期 | 2019-06-30 |
预测类型 | 预增 |
业绩预告摘要 | 预计2019年1-6月归属于挂牌公司股东的净利润为:900万元至950万元,与上年同期相比变动幅度:111.27%至123%。 |
业绩预告内容 | 预计2019年1-6月归属于挂牌公司股东的净利润为:900万元至950万元,与上年同期相比变动幅度:111.27%至123%。业绩变动原因说明本报告期归属于挂牌公司股东的净利润增长的主要原因:1、本报告期公司经营业绩稳定,收入较上年度略有上升。公司通过优化资源配置,在业务总量稳中有升的情况下,期间费用有所下降。2、本报告期较上年同期资产减值损失减少,主要为上年同期常州科亚凯创电缆有限公司发生商誉减值损失。 |
上年同期每股收益(元) | 0.0300 |
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公告日期 | 2019-03-06 |
报告期 | 2018-12-31 |
预测类型 | 预增 |
业绩预告摘要 | 预计2018年1-12月归属于挂牌公司股东的净利润为:1200万元至1500万元,与上年同期相比变动幅度:43.49%至79.36%。 |
业绩预告内容 | 预计2018年1-12月归属于挂牌公司股东的净利润为:1200万元至1500万元,与上年同期相比变动幅度:43.49%至79.36%。业绩变动原因说明影响本期业绩重大变化的原因主要有以下两点:1、2018年公司加强内控管理,制定了相应的管理措施控制项目成本,毛利率较上年同期有小幅提升;2、加大费用管控力度,费用较上年同期有所下降。本年度公司围绕“稳收入、控成本、降费用、增利润”的年度经营策略,实现营业利润的正向增加。 |
上年同期每股收益(元) | 0.0600 |
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