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电子产品、机械设备、计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训;工程和技术研究与试验发展;计算机系统服务、数据处理、计算机维修;基础软件服务、应用软件服务;销售电子产品、机械设备、五金交电、计算机软硬件及辅助设备;工程管理服务、工程勘察设计、规划管理;会议服务、承办展览展示活动;专业承包;货物进出口、技术进出口、代理进出口。
公司以“AI+行业”为核心战略,聚焦音视频与控制、数据软件及服务、物联网与智能化三大业务板块,构建覆盖“感知传输分析决策”全链条的数字化能力体系。通过自主研发的硬件产品、软件平台与行业级解决方案,深度赋能智慧城市、数字政务、能源电力、乡村振兴等关键领域,推动产业智能化转型与高质量发展。
我国软件与信息技术服务业将在AI驱动、自主创新、国际化拓展中迈向高质量发展,但需应对国际竞争、开源风险等多重挑战。中国工业和信息化部发布的《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》,提出到2025年,规模以上企业软件业务收入突破14万亿元人民币,年均增长12%以上。此次《规划》是中国软件产业第五个五年规划。《规划》提出:到2025年,基础组件供给取得突破,标准引领作用显著增强;产业链短板弱项得到有效解决,长板优势持续巩固,产业链供应链韧性不断提升;工业APP突破100万个;培育一批具有生态主导力和重要竞争力的骨干企业,高水平建成20家以上中国软件名园。
(一)技术优势公司在人工智能与产业融合领域构筑了全链条的技术护城河。通过三大技术板块的深度融合与场景化创新,公司持续强化“硬科技+软实力”双轮驱动的技术壁垒,为行业信息化转型提供可定义、可扩展的智能化技术底座。(二)产品优势公司在人工智能与产业融合领域,通过三大核心产品集群形成差异化竞争优势。通过技术协同创新与行业场景深度融合,公司持续强化“硬件标准化+软件平台化+服务场景化”的产品竞争力,为行业数字化转型提供可落地、可复制的智能装备与系统服务。(三)人力优势公司坚持“引育并重”的人才战略,建立“选拔-赋能-激励”闭环机制:通过校企合作、高端人才引进计划持续补强技术短板;依托定制化培训体系与“导师制”加速复合型人才培养;推行技术晋升双通道、股权激励等政策,实现人才价值与公司成长深度绑定。这种“经验传承+创新活力”并重的人才生态,不仅保障了技术攻坚与项目落地的执行力,更构筑起以软硬件协同创新为核心的持久竞争力,为行业信息化转型提供强有力的人才引擎。(四)资质优势公司凭借在信息化领域的深厚积淀,形成了全链条的资质护城河,构筑起行业领先的竞争优势。公司持有电子与智能化工程专业承包一级资质、工程设计建筑智能化系统专项甲级资质,标志着在智能建筑领域具备从方案设计到施工落地的全流程专业能力,可承接大型复杂项目;同时拥有音视频集成工程企业能力等级壹级资质,确立了在智能会议系统、多媒体集成等领域的龙头地位。公司拥有空间信息领域持有甲级测绘资质,支撑公司智慧城市解决方案中高精度地理数据的合规应用。作为国家级高新技术企业,飞利信的资质矩阵不仅体现技术合规性与专业能力,更成为撬动智慧城市、智能会议、大数据等核心业务板块规模化扩张的杠杆。通过资质壁垒与创新能力的双重加持,公司持续巩固在信息化解决方案市场的领军地位,为“AI+行业”战略落地提供坚实保障。(五)客户优势公司依托二十余年的行业深耕,形成了覆盖政务、基建、能源、智慧城市等领域的多元化、高粘性、可持续的优质客户生态。从政务基建到智慧能源,从一线城市到新兴开发区,飞利信以“客户全生命周期服务”为核心,将客户沉淀转化为行业洞察力与技术迭代动能,形成“客户需求驱动创新-创新反哺客户价值”的良性循环。这种以长期主义为核心的客户生态,不仅保障了业绩增长的确定性,更成为其拓展AI+行业、低空经济等新赛道的核心资源依托。
2017年9月25日公告,公司拟发起设立科创科技保险股份有限公司,注册资金为人民币100,000万元,其中公司拟以自有资金出资33,000万元人民币,占拟设科技保险公司注册资金的33%。
为了提升公司主导产品的生产能力,以巩固公司在智能会议系统行业的领先地位。公司拟使用部分募集资金6,264万元投入建设智能会议系统产业化项目。根据可行性研究报告,本项目税后内部收益率为28%,静态投资回收期为4.8年,动态投资回收期为5.6年。项目具有良好的市场前景和经济效益。
为了增加研发投入来提高公司的自主研发能力,不断开发新产品,为公司拓展新的盈利空间。公司拟使用部分募集4,188万元投入建设研发中心建设项目。研发方向分为:全数字智能会议系统硬件产品研发;智能会议系统软件升级。本项目税后内部收益率为33%,静态投资回收期为4.2年,动态投资回收期为4.7年。
为了营销和服务网络建设,扩大公司产品的覆盖面,提升服务水平,深入挖掘新的客户资源。公司拟使用部分募集资金3,567万元投入营销和服务网络建设项目。本项目计划在全国范围内建立一个拥有21个分公司的营销和服务网络,包括充实北京总部和16个分公司的设备和人员力量,新建5个分公司。最终形成华东区、华北及东北区、西北区、西南区、华中区和华南区六大营销区域格局。根据可行性研究报告,本项目税后内部收益率为33%,静态投资回收期为4.5年,动态投资回收期为5.1年。
公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报,如无重大资本性支出项目发生,公司进行股利分配时,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%;且在公司连续盈利的情形下,两次现金分红的时间间隔不得超过24个月。计划未来5年每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。
杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言、持有公司 5%以上股份的主要股东刘仲清、赵经纬以及公司实际控制人之一杨振华配偶之兄弟股东罗伟承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。公司其他股东承诺:自公司股票上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
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