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复合材料制品、风电复合材料部件、非金属模具设计制作销售,风机、冷却塔设计、制造销售,货物技术进出口业务(国家法律法规禁止项目除外,需经许可经营的,须凭许可证生产经营)
公司是一家集复合材料产品研发、设计、生产、销售和服务于一体的现代化高新技术企业。
公司主要从事树脂基复合材料行业,按照证监会《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》的行业划分,属于“非金属矿物制品业”(C30)。目前公司产品主要应用于风电、模具加工、工程机械、公共交通、游艇及船舶等多个领域,目前是国内知名的风电机舱罩、非金属模具和车辆轻量化复合材料部件的供应商。2022 年全球风电新增装机容量为 85.7GW,相较于 2021 年下降 15%。其中陆上风电装机 76.6GW,同比下降 9%;海上风电装机 9.1GW,同比下降 46%。2022 年国内 新增风电吊装容量 49.83GW,同比下降约 10.9%。其中陆上新增风电吊装容量 44.67GW,海上新增风电吊装容量为 5.16GW。(数据来源:CWEA、彭博新能源财经)2022 年 3 月 28 日,国家发展改革委、外交部、生态环境部、商务部联合印发了《关于推进共建“一带一路”绿色发展的意见》,意见指出要完善共建“一带一路”绿色发展顶层设计和标准体系,统筹推进绿色基建、绿色能源、绿色交通、绿色金融等领域合作,推动能源国际合作绿色低碳转型发展,鼓励太阳能发电、风电等企业出海。
(一)技术创新与研发优势公司共拥有国家专利(含子公司,不含已受理未下证的专利)170项,其中发明专利26项,实用新型专利142项,外观设计2项,还参与起草的国家标准共7项,团体标准3项。其中,报告期内公司申报专利3项,新增授权实用新型专利1项。由此,公司被国家知识产权局授予国家知识产权示范企业、山东省高新技术企业、山东省绿色工厂、风电叶片模具/风电机舱罩双项产品山东省制造业单项冠军企业、山东省技术创新示范企业、山东省服务型制造示范企业、山东省先进制造业和现代服务业深度融合发展试点企业、基础级智能工厂。(二)质量与品牌、体系优势公司成立以来,始终专注于复合材料制品主业,注重提供高质量产品与服务,以满足客户需求,并逐渐形成一套严格、完整的质量控制和管理体系,从原材料采购标准制定到严格的生产过程质量控制,再到高于客户要求的出厂检验制度,基于此,公司产品质量始终居于全国同行业前列,各项指标均达到或优于国家产品技术标准。(三)专业化生产服务优势公司在复合材料应用领域拥有有限元仿真设计分析、产品研发、工艺革新、模具设计制造、试验验证、产品生产、现场安装服务等完整的生产服务流程;具备五轴数控龙门加工中心、激光跟踪仪等专业化的生产检测设备,以及成熟掌握LRTM、VARI、SMC、LFI等十余种可满足各类玻纤、碳纤复材成型要求的先进生产工艺,形成行业生产技术的专业性和创新性。(四)成本控制优势采购成本控制体系优势:公司实行战略成本管理,指导采购成本控制,并与供应商建立长期的战略合作关系,实现从价格博弈向价值共创转型,最终达成供应链整体成本最优目标。具体包括:采购成本控制的基础工作,从建立供应商档案和准入制度开始,进而建立价格档案和价格评价体系,形成材料的标准采购价格,并对采购人员根据工作业绩进行奖惩。(五)客户资源优势经过长期市场积累,公司累积了丰富的研发、生产、管理及销售经验,已与众多国内外优质客户建立了长期稳定的合作关系,如西门子歌美飒、维斯塔斯、卡特彼勒、金风科技、中车株洲时代、三一重能、宇通客车、山河智能等国内外知名企业。与上述优质客户的长期稳定合作关系,为公司业务的持续稳定增长奠定了重要基础。凭借优良的产品品质、稳定的市场供应和较为完整的生产体系,公司在以上客户严格的供应商管理体系中始终保有着重要的合作地位。(六)经验和管理优势多年专注于复合材料制品行业为公司积累了丰富的管理经验。公司不断健全管理控制系统和必要制度,确保公司战略、政策和文化的统一。在此基础上对各级主管充分授权,营造一种既有目标牵引和利益驱动,又有程序可依和制度保证的高效稳定的环境。具体安排上,公司在年初制定年度计划、工作目标及考核机制,根据当年情况灵活制定员工激励机制,提高人员执行力和工作效率。
本项目总投资23,188.00万元,其中建筑工程费用5,191.90万元,设备投资10,253.10万元,铺底流动资金3,604.00万元。本项目预计达产后形成年产25套叶片模具、10套游艇模具和1,000套风电机舱罩的生产能力。
本项目总投资5,018万元,其中建筑工程费用792万元,设备购置费用2,932.63万元,铺底流动资金74.65万元。公司拟实施复合材料应用研发中心项目,项目选址在武城分公司。项目建成后,具备新产品研究开发、试件制备能力、试验验证能力、工艺研究、项目推广能力等全方面的复合材料专业研发能力。
本项目总投资12,058万元,其中建筑工程费用1,791.59万元,设备投资6,190.50万元,铺底流动资金1,620.13万元。本项目产品采用现有的LFT-D及HPRTM工艺生产。项目建成后公司现有的产、供、销模式不会发生变化。项目的实施有助于公司开拓新市场,丰富目前的产品条线,增加新的营收增长点,完善业务结构,进一步提高企业的整体竞争力。
公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。
自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。
公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。
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